请问老师,公司以前年度购买税盘和支付服务费时,借:管理费用 480贷:现金 480 抵扣增值税时,借:管理费用-480 借:应交税费-减免税款480,减免税款科目期末一直有借方余额,想要平掉这个借方余额要怎么做
你要静候
于2019-07-10 08:15 发布 666次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-07-10 08:19
借应交税费-转出未交增值税480
贷:应交税费-减免税款480
借:应交税费-未交增值税480
贷:应交税费-转出未交增值税480
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借应交税费-转出未交增值税480
贷:应交税费-减免税款480
借:应交税费-未交增值税480
贷:应交税费-转出未交增值税480
2019-07-10 08:19:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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你好 小规模不做到三级科目 做到二级科目就是:借:管理费用-办公费280贷:银行280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税80 借方:管理费用-办公费-280 你上面分录都是错的
2019-03-14 15:16:00
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