老师请问,我这月开发票有增值税销项,月末分录是不是做下分录,借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税,下个月交,借:应交税费-未交增值税贷现金,这样做分录对么
心意合一
于2019-05-13 16:24 发布 1236次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-13 16:33
月末结转是,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
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2019-05-13 16:33:40
你好,您看下这个内容
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
贷,应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
其他的分录都对的。
认证发票,
借:应交税费应交增值税进20220
贷:应交税费应交增值税待认证进项税额20220
这里认证未抵扣完的月末转到留抵税额里面
2019-01-25 14:59:40
您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
2020-12-14 16:30:56
是的额,你做账截图给我看看。
2019-01-08 12:27:25
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心意合一 追问
2019-05-13 16:36
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2019-05-13 16:45