老师请问,我这月开发票有增值税销项,月末分录是不是做下分录,借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税,下个月交,借:应交税费-未交增值税贷现金,这样做分录对么
心意合一
于2019-05-13 16:24 发布 1284次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-13 16:33
月末结转是,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
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心意合一 追问
2019-05-13 16:36
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2019-05-13 16:45