今年1月收到1张18年12月的成本发票2万元,当时已经完全扎账,我就做在1月份用的以前年度损益调整科目,请问现在在汇算清缴的时候,我应该把这2万元成本加到相应金额吗?在企业所得税年报主表上面
Shouting。
于2019-05-14 15:41 发布 891次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-14 15:43
可以不加,你纳税调整明细表调减就可以
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你好,可以忽略这个差异的。
2022-02-24 09:45:27
您好,您的理解正确,继续加油。
2021-02-03 17:30:08
涉及企业所得税的,需要纳税调增或调减。
2020-03-27 19:28:12
你好,是的,你说的非常对的
2019-06-29 13:10:48
可以不加,你纳税调整明细表调减就可以
2019-05-14 15:43:22
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