老师 我开具建筑服务*劳务费,税率9%的话是不是属 问
是的,个项目取得的成本发票专票可以用来抵扣进项税 答
老师库存商品实际数量和账面的数量不符,怎么做分 问
您好,现在是账上多吗? 答
小规模收到13%的通讯设备专票,应怎么处理 问
直接按价税合计入账即可 答
小淘宝店一人独资公司,员工就法人一人,收入少能长 问
个人所得税0(工资收入0)申报,可以的 答
老师,我这边有一个供应商,之前我们给他付了先付了 问
你好,可以先纳税调整,有发票再回去更正申请退税 答

请问老师 以前年度损益调整不是在企业所得税年报以后才用的科目吗?为什么题里第二年2月,也没说年报表报出就用这科目了呢?没报出前不是算同一年不是上年吗?
答: 你好! 上年12月份的账已经结账了
以前年度损益调整的数额如何在企业所得税年报里体现?
答: 你好,不体现的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我问下由于税局查账,我修改了2019年的企业所得税年报,2019年账面没有计提过累计折旧,但是2019年的汇算清缴年报有累计折旧19万,现在2021年账面上怎么调整,才使得财务报表和申报表相一致?是不是做,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧
答: 您好,您的理解正确,继续加油。
如果2019年申报2018年企业所得税年报的时候,交的企业所得税是2841.42,是不是以前年度损益调整也是调整这个数字
今年1月收到1张18年12月的成本发票2万元,当时已经完全扎账,我就做在1月份用的以前年度损益调整科目,请问现在在汇算清缴的时候,我应该把这2万元成本加到相应金额吗?在企业所得税年报主表上面
老师 我年前暂估了六万的成本票 到年度报企业所得税的时候冲红了 交了企业所得税 冲红这部分放在了以前年度损益调整里 那我报年报的时候 这部分应该怎么报在报表里呢


忘川听水 追问
2017-05-03 10:23
邹老师 解答
2017-05-03 10:28
忘川听水 追问
2017-05-03 10:32
邹老师 解答
2017-05-03 10:34
忘川听水 追问
2017-05-03 10:36
邹老师 解答
2017-05-03 10:37