老师,汇算清缴,18年度没有收入,那A105000纳税调整项目明细表,业务招待费支出张载金额,税收金额按照60%扣除还要填写吗?因为营业收入是0,是不是纳税调整这张表都不用填呢?
Change
于2019-05-15 09:32 发布 941次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2019-05-15 10:20
要得,那你的税收金额是0,都不能税前扣除
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要得,那你的税收金额是0,都不能税前扣除
2019-05-15 10:20:46

597
税收金额是这么多,纳税调增这个=995-597
2020-04-22 10:05:57

你好,你业务招待费和销售收入分别是多少
2019-05-15 11:56:34

你好,账面金额就是账面发生金额
假如收入1万,业务招待费发生100,发生额的百分之60=60,营业收入的千分之五=50,税收金额就按50填写
2018-05-14 15:14:09

业务招待费是不可以在以后年度扣除的。
业务招待费帐载金额10000,税收金额0
2019-05-21 15:46:54
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