送心意

999

职称注册会计师

2023-03-27 10:02

这种情况下,你需要先做一笔冲销的账务处理,将错误的发票抵税金额进行冲销,然后使用新的发票重新进行一次抵税。如果你没有足够的记账知识,可以咨询专业的会计师确保正确的记账处理。

执着的宝贝 追问

2023-03-27 10:02

那么请问具体的记账步骤是什么呢?

999 解答

2023-03-27 10:02

首先,要将错误的发票金额进行冲销,给出相应的记账凭证,然后使用新开出的发票再抵税,再给出相应的记账凭证,完成冲红重新抵税的账务处理。

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这种情况下,你需要先做一笔冲销的账务处理,将错误的发票抵税金额进行冲销,然后使用新的发票重新进行一次抵税。如果你没有足够的记账知识,可以咨询专业的会计师确保正确的记账处理。
2023-03-27 10:02:54
你好,红字发票做红字分录冲减之前确认的,蓝字重新做一下发票
2022-01-03 15:39:10
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,把原来的发票凭证再做一份红字金额就好。如果有正确的蓝字发票,再按发票做一份凭证
2018-09-28 13:11:43
你好;      你开红字信息表 ;然后 做; 借原材料贷进项税转出; 然后收到发票红冲:借   应付账款 贷原材料   
2023-03-06 14:57:59
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