老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

老师,请问筹建期零申报,财务报表有应付职工薪酬,固定资产折旧,费用计借方长期待摊费用-开办费,那么年报A105000、105080、10600也必须填报吗?
答: 是的,有的话就需要填写的
老师,请问筹建期零申报,财务报表有应付职工薪酬,固定资产折旧,费用计借方长期待摊费用-开办费,那么年报A105000、105080、10600也必须填报吗?
答: 账上有数据就需要填哦,同学
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一次支付食堂装修费,借:长期待摊费用170000,贷:应付职工薪酬170000,借:应付职工薪酬170000,贷:银行存款170000,借:管理费用(摊到每个月),贷:长期待摊费用(摊到每个月),这样应付职工薪酬和费用不匹配怎么处理?
答: 你好!装修费为什么通过应付职工薪酬科目?










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