我们一家客户以车抵账给我们, 其中一辆车我们公司先暂用对方开具发票,老板的意思是想抵扣进项税额后 再把这辆车以协议的形式抵给供应商不开发票。而另一辆车抵车协议开发票也直接抵给供应商, 供应商和客户都是含税的,这样的话税务账怎么出来呢
会丫头
于2019-05-17 10:21 发布 1313次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
2019-05-17 11:26
你好!抵给供应商视同销售,应当做不开票收入处理,照常缴纳增值税和企业所得税等,不要因小失大,老板一意孤行的话财务人员不要在审核那里签字,避免涉税风险。
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