送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-20 09:51

您好
请问您上月分了怎么写的

苏苏 追问

2019-05-20 09:53

借:管理费用—业务招待费
      应交税费—应交增值税(进项税额)
     贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-05-20 09:54

借:管理费用—业务招待费
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出

苏苏 追问

2019-05-20 09:57

那进项税额转出明细科目月末有余额需要处理吗?

bamboo老师 解答

2019-05-20 09:57

进项税额转出明细科目月末有余额等年末的时候一起结平

苏苏 追问

2019-05-20 09:58

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-20 09:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好,既然是老板自己买的鞋子,那这个费用就不应当放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值税的
2019-12-14 16:20:52
你好 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
2020-07-06 09:00:42
您好 请问您上月分了怎么写的
2019-05-20 09:51:02
是的 不可以 必须以发票为基础
2019-11-27 09:56:27
你好!这样的,建议不要抵扣了。
2017-10-19 15:55:41
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