上月有冲红数据,冲完金额为负数了,申报时将相应负数填入了未开票收入,申报金额为0做了申报,本月已开局了那笔负数金额的发票,在申报时,税控设备的金额相当于多出这一笔数据,该怎么申报呢?
稳重的小鸭子
于2019-05-20 21:34 发布 1643次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

同学。冲红的你应该是在开票用红字处理。
2019-05-20 23:08:57

您好
红冲发票要做一笔红字分录 是的
红冲后又重新开了一笔相等金额,申报的金额就是正数发票金额与负数发票金额相加等于零,这样就是收入做零申报 对的
2020-06-24 08:41:02

负数收入会导致增值税无法申报的
2018-11-14 11:49:47

您好,负数申报多了是不可能的,
2022-04-19 20:58:18

未开票收入是不能有负数的,负数的话你申报不了。
2021-08-16 18:08:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息