找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题。 答
老师,请问CIF报关出口,运费填错了,比如:货物是100万, 问
同学,你好 那就开102万,货物101,运费1 答
老师我咨询一下,我们付法律服务费了,对方开出发票 问
在数字账户能查到, 可以直接认证了 答
老师好,企业(母公司)收到被投资公司(子公司)的分红,分 问
您好,1.合伙企业不是所得税纳税主体不需要缴纳企业所得税。2.合伙企业把分红在分给自己的法人合伙人需要先分后税,法人合伙人就需将该部分所得并入当年度企业所得税应纳税所得额。自然人合伙企业按 “利息、股息、红利所得” 适用 20% 税率。 答
为什么确认维修费用预计负债和合同违约金的计税 问
你好,他是可以扣除的,所以计税基础不为0 你上面也说了他未来是可以抵扣的。可以抵扣的金额就是他的计税基础。并不是看差额的。 答
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老师,请问下,汇算清缴的时候,研发费用加计扣除,需要有高新技术企业或者科技型中小企业入库编码的企业 才可以填加计扣除表吗
高新企业费用加计扣除,是汇算清缴的时候才填表,还是平时月报时填表的?就是这个扣除费用是全年研发费用的1.5倍扣除吗,还是部分研发费用的1.5倍扣除?
18年申请下来高新企业,19年汇算清缴的时候研发费用不是可以加计扣除吗? 这个是到时候汇算清缴的时候直接在表上填写,还是要事先先到税局或者哪个部门备案?

