1.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40435】元; 3.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【191345.08】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。 这个4035是费用做了,发票没来的,我调增了,然后就有这个风险提示了,我是哪里填漏了吗?
成晨
于2019-05-22 14:52 发布 2158次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
没有错误的话忽略就可以了
2019-05-17 18:10:32
从你发的这几个数字看好像是合计错了
2019-05-22 15:03:20
4035是没有发票的是吗
2019-05-22 14:39:45
你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整 16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:43
如果实际就是这样的,点确认就行
2019-04-24 12:40:04
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