送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-05-24 16:14

正确的报表到年度需要做科目余额调整,如果没有做账务处理,可以生成负数报表。现在没有严格要求。

想的几简单 追问

2019-05-24 16:16

但是负数我要怎么调呢,现在要申报财报

想的几简单 追问

2019-05-24 16:18

是不是直接把应付账款的负数直接与应收账款的借方相加

想的几简单 追问

2019-05-24 16:19

其他的是不是也可以这样做,其他应收我就放到其他应付去

姜老师 解答

2019-05-24 16:20

应付账款是预收账款,其他应付在其他应收科目核算。

想的几简单 追问

2019-05-24 19:18

可是我们没有预收科目呀,那要怎么弄

姜老师 解答

2019-05-24 21:13

没有预收款就在应付帐款科目核算

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相关问题讨论
正确的报表到年度需要做科目余额调整,如果没有做账务处理,可以生成负数报表。现在没有严格要求。
2019-05-24 16:14:52
要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46
你好,直接填负数就可以
2022-01-10 11:33:17
你好,填写在其他应付款项目
2020-03-02 10:55:52
你好,应付票剧不应该是负数。其他资产负债表可以是负数。
2019-01-25 11:12:28
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