找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题呢 答
老师,车间一线员工的绩效奖金,我计提 到了12月工资 问
当时结转了的,进入了生产成本 答
物业公司以前没做账,税都是零申报,现在要建账做账, 问
无票收入怎么还有应交税费呢 答
手机公司除了研发费用加计抵扣政策之外,还有其他 问
你好 是高新企业的吗 答
老师,农副产品蔬菜可以开免税的发票,那赋码是蔬菜, 问
你好,可以的啊。本身就是蔬菜。 答
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老师,我们老板帮朋友补交了2018年一年的社保,还有2019年1-3月份社保,2019 年是正常交的给他做工资了!这样分录对吗
答: 你好 第三部和第四步 不对:多付款的挂其他应付款 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款或者库存现金 这样代缴的情况 不是公司员工的 最好是按公司员工来操作
2018年我帮朋友补交了一年的社保这样写对吗?还有就是他多给了2019年1-3月的社保应怎么处理
答: 嗯,对的,就是这样做的,多给的这3个月不给他交了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
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萌 追问
2019-05-27 10:47
meizi老师 解答
2019-05-27 10:48