老师,发票开的 信息技术服务,需要缴纳印花税么 问
您好,这个按技术合同来申报就可以 答
你好,科目余额表是25年1月的,我对接过来建账套,是从 问
你好从1月开始,建账然后开始做1月得处理 答
收到退回预缴的所得税怎么写分录 问
借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 答
营业账簿印花税,这两年都没有实收资本也要申报吗 问
营业账簿印花税,这两年都没有实收资本不要申报或0申报 答
进项的商品名称是:人造石板材(银星黑),销项发票可以 问
如果交易实质是销售人造石板材,且“银星黑”这一描述不影响税收分类和发票的真实性、准确性,那么销项发票开为“人造石板材”是合理的。 答
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老师,我们销售一批货物,没有收到货款,就记到了应收账款科目里,但那公司给我们付了一部分,我记到了预收账款,那等全部收到钱,我把预收账款应收账款咋转?
答: 你好,可以这样做调整分录 借;预收账款 ,贷;应收账款
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
没做预收账款这个科目,把收到的货款全部做应收账款了,可以吗?
答: 同学 您好 没做预收账款这个科目 把收到的货款全部做应收账款了,可以的
老师,请问,我们公司现在未收到发票的货款,做的预付货款,收到发票后我是直接冲销预付账款,还是把预付账款转到应付账款,在做收到发票的分录。
我公司销售一批货物,对方已付款,做到预收账款里了,我们也开了发票,但是东西还没做出来,成本也没法做。那么开票了就需要缴纳增值税,怎么做分录?是借:预收账款贷:应交税费吗
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听雪 追问
2019-05-27 13:47
邹老师 解答
2019-05-27 13:48