老师我有一张增值税专用发票在1月份的时候做了进项税额转出,因为当时是对方多开了18000,后面5月份的时候他的款项又少开了18000,这张发票也做了认证,那我现在不能进项税额抵扣了吧?
灵巧的百褶裙
于2019-05-27 15:32 发布 695次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
不能的哦 你们进项税额转出时对方有开具对应的红字发票给你吗?
2019-05-27 15:53:01
你好,已经做了进项税额转出的不能再重新抵扣的。
2019-05-27 16:58:37
没有开负数怎么转出了,你账上怎么做的
2019-06-18 12:39:32
你在几月份开的红字信息表自己月份进项转出
2019-05-07 09:28:18
原来分录 不变 金额负数 再做和蓝字发票金额一样正确的分录
2019-11-19 09:54:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息