送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-27 15:56

只需要对应补交的所得税做账务处理。若是挂的往来,需要在19年红冲计提的费用

顺利的云朵 追问

2019-05-27 15:58

计提时:借:主营业务成本 
              贷:应付账款
补缴所得税后怎么做账务处理    能说的详细一点吗

文文老师 解答

2019-05-27 16:07

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税
借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 
借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
红冲计提分录  借:应付账款  贷:以前年度损益调整   借:以前年度损益调整 贷:未分配利润

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相关问题讨论
只需要对应补交的所得税做账务处理。若是挂的往来,需要在19年红冲计提的费用
2019-05-27 15:56:29
您好 计提的费用汇算清缴前没有取得发票 应该调整
2019-04-09 09:51:55
金额大吗,不要,可以扣除下面其他,纳税调减
2020-05-20 20:38:59
你好,不需要的,有发票了,不需要调整。
2022-05-06 09:50:53
您好!你这个是16年错了,你应该调16年。
2017-04-06 09:49:41
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