送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-28 14:39

你好,
借:以前年度损益调整—管理费用
贷:

傻傻的小蝴蝶 追问

2019-05-28 14:43

贷方是应交税费-企业所得税吗?

月月老师 解答

2019-05-28 14:47

你好,贷方你是什么原因调增的管理费用呢。

傻傻的小蝴蝶 追问

2019-05-28 15:14

是这样,我预交的企业所得税,按正常是退税的,但退税太麻烦,我们公司不想办退税,只有管理费用调增管理费用,然后将预交的企业所得税调为0.

月月老师 解答

2019-05-28 15:15

你好,你可以不退税的。

傻傻的小蝴蝶 追问

2019-05-28 15:17

不是的,我问了,只有报表里显示了需要退税,都是待查账后,确实如此,是强制退税,

月月老师 解答

2019-05-28 15:27

你好,调增的就不用做分录了,直接汇算清缴的时候调就行了。

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相关问题讨论
你好, 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:
2019-05-28 14:39:11
你好,调整增加应纳税所得额,没有补交税款,是不需要做分录的
2019-05-28 14:51:33
同学你好 这个可以的哦
2023-11-26 05:13:39
您好,多计提部分红字冲回,跨年度做账用以前年度损益调整
2021-08-01 22:44:58
老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
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