送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-28 14:51

你好,调整增加应纳税所得额,没有补交税款,是不需要做分录的

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相关问题讨论
你好, 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:
2019-05-28 14:39:11
你好,调整增加应纳税所得额,没有补交税款,是不需要做分录的
2019-05-28 14:51:33
同学你好 这个可以的哦
2023-11-26 05:13:39
您好,多计提部分红字冲回,跨年度做账用以前年度损益调整
2021-08-01 22:44:58
老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
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