送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-29 09:20

你好,做当期费用处理就可以

勤恳的柜子 追问

2019-05-29 09:22

我知道    我的意思是当期按照我们付款金额做在账务里面吗    还是按照摊销金额入账?

勤恳的柜子 追问

2019-05-29 09:25

因为现在收到发票了   不知道怎么入账    借贷方不知道怎么写

暖暖老师 解答

2019-05-29 09:27

借管理费用-租赁费
贷银行存款

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相关问题讨论
你好,做当期费用处理就可以
2019-05-29 09:20:17
你好,可以先按暂估入库处理
2016-12-05 21:47:38
借固定资产贷银行存款。
2020-05-26 09:48:52
你好 你这个事业部是独立核算的吗
2020-04-07 21:59:24
同学您好,您购入设备的时候,计入固定资产的时候是没有发票的是吧,那您现在就相当于之前的固定资产的暂估入帐的,您可以把咱估的金额冲一部分,然后再按发票金额入账
2020-08-29 15:17:51
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