送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-29 10:23

您好
等到年末的时候做分录结平

Be yourself 追问

2019-05-29 10:34

为什么要到年末,分录如何做呢

bamboo老师 解答

2019-05-29 10:35

一般是到年末 如果您不觉得每个月都要做麻烦的话 您也可以每个月做
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

Be yourself 追问

2019-05-29 10:44

这个分录是等到年末时候做?为什么不是年末做就要每月做呢?

bamboo老师 解答

2019-05-29 10:45

如果您不是年末做的话 那每个月做一次账上比较清晰

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相关问题讨论
您好 等到年末的时候做分录结平
2019-05-29 10:23:11
你是小规模还是一般纳税人?
2017-02-23 10:53:28
那说明应收账款有汇兑损失。 贷方写成借方的负数列支。 应收账款的贷方就是收款业务 借:银行存款 贷:应收账款
2020-07-17 16:12:11
借方冲掉即可,本月增值税申报表销项税额减少2000销项税额,提前跟税务局沟通下
2022-04-07 10:26:55
那再结转100到未交增值税去就可以了
2016-01-08 10:05:03
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