- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-05-29 11:30
你好,借银行存款 贷营业外收入 贷应交税费
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同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样
2020-09-03 14:47:11
专用发票
2020-08-10 09:35:04
为什么要用其他应收款?
2020-08-07 11:52:54
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2019-05-29 11:34
徐阿富老师 解答
2019-05-29 12:06