送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-10 09:31

你好   开的是专票还是普票 。   你们不是价税合计入的管理费用吗   你们自己公司的水电费可以抵扣的。  不用转出的

嫌疑之索 追问

2020-08-10 09:35

专用发票

meizi老师 解答

2020-08-10 09:36

你好 专票的话   你们自己的水电费 你就冲管理费用   把进项税体现出来即可 。 借进项税 借管理费用-水电费负数 来做账

嫌疑之索 追问

2020-08-10 09:42

具体步骤能举例说明吗?有点疑惑

meizi老师 解答

2020-08-10 09:46

你好  上面就是具体的分录       借进项税 借管理费用-水电费负数   意思就是你之前费用多做了 进项税 。 你要把进项税从管理费用分离出来

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同学你好, 计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款 付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样
2020-09-03 14:47:11
专用发票
2020-08-10 09:35:04
为什么要用其他应收款?
2020-08-07 11:52:54
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