老师,2018.12月我司(子公司)代集团收到客户货款8000元,2019.4该客户集团应收款期末余额8000元迁移到子公司由子公司统一管理。 问题:子公司分录应该怎么写?
小肖
于2019-05-31 11:34 发布 790次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-31 12:32
借:银行存款
贷:其他应付款
相关问题讨论
借:银行存款
贷:其他应付款
2019-05-31 12:32:16
你好,学员,稍等一下,题目有点多
2023-06-27 21:23:42
你好,问其他子公司借钱,这个是借入款项,而不是借出款项,那就是应当通过其他应付款科目核算才是的
2020-04-13 23:49:00
你好,这个是可以转的
2018-11-21 15:02:41
可以子公司销售设备先通过应收账款核算,抵消母公司应付时,做一笔抵消分录。借:应付账款 贷:应收账款,不需要单独写声明,合并报表时本来就要抵消。
2018-11-09 15:54:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小肖 追问
2019-05-31 14:24
陈诗晗老师 解答
2019-05-31 14:32