老师,我想问一下,我公司付一笔材料款10000元给乙方公司,其中有3000元是代替一个个人付款的,之后应该要与这个个人挂往来,这个账的分录应该怎么做?
i-cat
于2019-05-31 11:53 发布 781次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好
借:原材料 10000
贷:银行存款7000
营业外收入3000
借:其他应收款-个人3000
贷:银行存款3000
2019-05-31 12:06:23

你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
2021-07-02 17:08:51

您好,首先这样的做法是违背了三流合一的要求的。但是事情已经做了,也只能是冲领导的往来款了。
2020-06-28 11:24:19

你好,1、收到拆迁款
借:银行存款
贷:固定资产清理
2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出
借:固定资产清理(原值-折旧)
借:累计折旧
贷:固定资产
3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益)
借:固定资产清理
贷:营业外收入
4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失)
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2020-06-18 18:17:49

你好 剩余的往来款 你们确认收入的时候冲掉就可以了
2019-09-23 16:38:53
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