老师,我公司公户现在万打材料款给材料商,公户上没钱,所以由老板的一个熟人往公户中转款,转款中我们备注的是往来,这样可有什么不妥?
人生旅途
于2019-08-29 14:38 发布 1001次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以是备注为往来款,这个没有什么不妥的
2019-08-29 14:40:31
你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
2021-07-02 17:08:51
您好,材料费估计税务局要前去看货,如果有库存的话,还好说点,如果没有库存的话,就可能要让公司交增值税和企业所得税。往来也会要求公司处理的。如果是预收款性质的会让公司确认收入,交税,如果确实是坏账,那可能要进行处理转入清算收益之类的,最后也要汇算交企业所得税的。
2016-12-02 21:50:57
可以让法人拿发票报销处理
如费用发票
借:管理费用——招待费
贷:其他应收款——XX法人
2019-12-28 10:15:38
你好,不好意思啊,我们没有范本哦,你只能根据往来款自己录入了。
2019-09-26 13:12:01
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