我的应付账款期初数据有错,原因是有些发票和银行存款漏记了,我在2019.4月份的账里补做了,现在的应付账款的余额是正确的,但是因为涉及到银行存款这个科目,所以现在的问题就是银行存款跟银行账单的余额不一致,应该要怎么做才能一致呢
haen
于2019-05-31 15:10 发布 857次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-05-31 15:23
你好,既然是漏记,那之前的对账单和你账上会不一致,补了后就变成一致才对啊
相关问题讨论
你好,既然是漏记,那之前的对账单和你账上会不一致,补了后就变成一致才对啊
2019-05-31 15:23:06
你好,进账是这个分录吗 借;银行存款 贷;实收资本 ?
2016-11-07 17:12:28
你是每个部门用一个模块吗?
2016-11-07 19:42:14
你好!你之前的问题是什么?
2017-08-01 16:03:07
是的,当你付款时应付账款应就在借方
2016-11-08 09:41:10
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haen 追问
2019-05-31 15:24
小云老师 解答
2019-05-31 17:47