林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

面包店充值200赠送20赠送金,实际收到200系统收入220发票要怎么开,收入报税按200报还是按220报,会员消费时用了的赠送金部分要做账吗?
答: 您好,您赠送的20做销售费用的话,就需要按220确认收入,借银行存款200销售费用20贷预收账款220,确认收入,借预收账款贷主营业务收入 应交税费——应交增值税,就需要按220确认收入。
一月底和二月初实际发生收入已经做账了,三月开的发票,四月才收回这笔钱,发票和账单应该附在几月
答: 你好!发票3月做账做附件借方应收账款科目下核算,4做收到钱冲减应收账款就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,请问一下,如果我公司收取租金只是代收、代付,但是也要开发票给入驻商家,但是我们开了发票就确认了我们收入了,实际我们没有赚取商家一分钱,年底都是要交给别人的,这种我们该怎么做账呢?
答: 你好!你们是物业公司吗?可以申请差额征税





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会计小白_ph770199 追问
2019-06-01 12:53
文老师 解答
2019-06-01 13:23
会计小白_ph770199 追问
2019-06-01 16:23
文老师 解答
2019-06-01 16:24
会计小白_ph770199 追问
2019-06-01 16:29
文老师 解答
2019-06-01 16:39
会计小白_ph770199 追问
2019-06-01 16:45
文老师 解答
2019-06-01 16:57