- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的
2019-09-16 09:46:21
就是您之前蓝字发票对应分录的反分录
借反负数:应收账款
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-12 15:51:57
您好,根据发票,借;应收账款,负数 ,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-05-21 18:36:40
你好,不用的,开错的你收回来,然后负数发票也不用给他,你再给他开正确的就可以了
2019-09-16 09:32:08
你是购买方吗?冲减你的库存商品
2019-03-29 15:09:00
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