送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-16 09:46

你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-09-16 09:47

这么说吧,开错的那张我不用了,只要冲红就可以,

邹老师 解答

2019-09-16 09:49

你好,开错的发票你单位是需要按正常发票入账,然后开具负数做负数分录,然后再根据开具的正确发票做销售分录(总共需要做这3笔分录才是的)

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-09-16 09:51

也就是我需要把负数跟之前开错的都给对方让对方做帐?而且这张票我不需要了,不就不需要最后一步了?

邹老师 解答

2019-09-16 09:56

你好,你需要把之前错误的发票,负数发票,补开的正数发票都需要给到对方做账
你单位也需要针对这三张发票分别做相应分录才是的

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相关问题讨论
你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的
2019-09-16 09:46:21
你好,不用的,开错的你收回来,然后负数发票也不用给他,你再给他开正确的就可以了
2019-09-16 09:32:08
就是您之前蓝字发票对应分录的反分录 借反负数:应收账款 贷方负数:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-12 15:51:57
您好,根据发票,借;应收账款,负数 ,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-05-21 18:36:40
你是购买方吗?冲减你的库存商品
2019-03-29 15:09:00
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