- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-01 11:38
你好,多出的部分是不需要支付了吗?
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你好,多出的部分是不需要支付了吗?
2019-06-01 11:38:45
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你好,把原来的暂估分录红字冲红,按照实际发票的金额重新入账。
2020-07-10 16:29:30
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你好,是什么原因造成账实不符呢?
2019-05-08 08:46:59
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你好
借;银行存款 3638,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额),预收账款3638-3012
2019-12-25 11:35:59
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你好 4月收6个月到期,到6月10号两个月 还有4个月
50000*(1%2B8%/12*6)*(1-9%/12*4)=50440
2021-06-21 22:48:27
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