送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-01 11:38

你好,多出的部分是不需要支付了吗?

外向的龙猫 追问

2019-06-01 11:40

暂时不需要,或许以后需要

邹老师 解答

2019-06-01 11:40

你好,借;库存商品,贷;银行存款,应付账款 (没有支付的部分)

外向的龙猫 追问

2019-06-01 11:41

那边公司没有提及

外向的龙猫 追问

2019-06-01 11:42

嗯嗯 ,好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-01 11:42

你好,那你可以先挂账应付账款
如果今后支付了,借;应付账款,贷;银行存款
如果不需要支付了,借;应付账款,贷;营业外收入

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相关问题讨论
你好,多出的部分是不需要支付了吗?
2019-06-01 11:38:45
你好,把原来的暂估分录红字冲红,按照实际发票的金额重新入账。
2020-07-10 16:29:30
你好,是什么原因造成账实不符呢?
2019-05-08 08:46:59
你好 借;银行存款 3638,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额),预收账款3638-3012
2019-12-25 11:35:59
你好 4月收6个月到期,到6月10号两个月 还有4个月 50000*(1%2B8%/12*6)*(1-9%/12*4)=50440
2021-06-21 22:48:27
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