送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-03 13:57

您好
实际抵减的时候
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

岁月静好 追问

2019-06-03 14:21

老师,房租怎么记账?月底需要计提房租吗,公司三个月一付房租

bamboo老师 解答

2019-06-03 14:23

支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票的时候
借:管理费用 分月摊销
贷:预付账款

岁月静好 追问

2019-06-03 14:41

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-03 14:42

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-06-03 13:57:13
借:应交税费——应交增值税(加计扣除) 贷:营业外收入——减免税费
2019-04-26 10:58:15
借:应交税费——应交增值税(加计减除) 贷:营业外收入——减免税费
2019-05-24 14:45:34
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存
2019-05-31 11:14:46
如借应交税费-增值税加计扣除2 贷其他收益2 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷应交税费-未交增值税10 下个月借应交税费-未交增值税10 贷增值税加计扣除2 银存8
2022-03-11 15:59:17
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