- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-03 17:44
您好
实际抵减的时候
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
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2020-01-21 14:34:23
你好 你直接把上月分录 直接红冲了 在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可
2021-05-15 09:58:24
需要做
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-14 09:07:44
你好!可以的。你可以直接用申报来做附件
2024-07-09 08:12:08
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
2019-03-06 16:47:20
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