送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-03 17:44

您好
实际抵减的时候
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

江小意 追问

2019-06-03 17:49

上个月没有交税,那这笔分录是转账凭证还是付款凭证

bamboo老师 解答

2019-06-03 17:54

等您需要缴税的时候写分录
如果您分收付转的话 那您分开写凭证

江小意 追问

2019-06-03 17:58

上个月抵掉后不需要缴款。你的意思是这个月不用做任何凭证?等缴款了再写凭证?

bamboo老师 解答

2019-06-03 18:00

如果有实际抵减 那根据实际抵减额写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益

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