- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,是的,在衔接时新科目下,还是按老科目的负数挂,后期做帐要注意把此负数结转掉。
2019-06-03 23:50:03
您好,那就证明是花超了,一般做法是一个1000,一个-1000,正好清掉
2019-02-27 15:05:02
那你是不是相当于用了上年度的钱,支付了本年的一些开支?
2022-03-14 10:50:59
你好!
需要按累计数转并入单位的
2021-07-25 11:08:38
行政单位月末不结转,年末一次性结转的
2020-01-02 11:18:16
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