送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-04 10:12

您好
做一份跟4月入账时候相同的红字分录

可能什么都想要 追问

2019-06-04 10:19

但是老师,4月入的固定资产在5月已经计提了折旧了,得怎么处理?

bamboo老师 解答

2019-06-04 10:19

后期还会开具蓝字发票给您吗 汽车还在单位么 有金额差异么

可能什么都想要 追问

2019-06-04 10:47

5月份已经重新开了 金额意义昂的发票

可能什么都想要 追问

2019-06-04 10:51

金额一样的发票

bamboo老师 解答

2019-06-04 10:52

那折旧的分录不用做另外的处理

可能什么都想要 追问

2019-06-04 13:13

不用处理吗?那实际不是多计提了一期折旧吗?

bamboo老师 解答

2019-06-04 13:15

您汽车早就收到了啊

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相关问题讨论
你好 前面折旧不调整 按发票入账 扣除原折旧继续 折旧 
2021-06-17 16:47:23
您可以做固定资产清理,把可以用的显示器的残值转入在建工程,然后再和新的电脑主机也计入在建工程以后一转入新的固定资产
2019-01-30 17:11:20
计算新的原值下的累计折旧和目前账上累计折旧的差额 然后一次性做在本期即可
2020-01-06 15:08:01
你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额 借;累计折旧,贷; 管理费用等科目
2020-07-25 10:49:45
你好你这个之前咋做的,你可以截图吗,后续冲暂估,之前折旧不用调整,后续这个按新的剩下折旧额开始折旧就可以,
2021-06-02 10:41:37
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