送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-04 10:22

收到发票,确认预付账款,然后按月分摊

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相关问题讨论
您好 收到发票 借:待摊费用 贷:其他应付款等 按月摊销写分录 借:管理费用 贷:待摊费用
2019-11-29 10:17:04
你好,是预交的房租吗?缴纳的时候借预付账款,贷银行,后期每月摊销借管理费用房租,贷预付账款
2019-06-04 10:24:32
收到发票,确认预付账款,然后按月分摊
2019-06-04 10:22:05
你好,做去年计提的相反分录,涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目核算就是了 
2021-05-14 19:27:50
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
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