- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好
收到发票
借:待摊费用
贷:其他应付款等
按月摊销写分录
借:管理费用
贷:待摊费用
2019-11-29 10:17:04
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你好,是预交的房租吗?缴纳的时候借预付账款,贷银行,后期每月摊销借管理费用房租,贷预付账款
2019-06-04 10:24:32
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收到发票,确认预付账款,然后按月分摊
2019-06-04 10:22:05
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你好,做去年计提的相反分录,涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目核算就是了
2021-05-14 19:27:50
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借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
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