送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-04 15:13

你好,借预付账款,贷银行存款,每个月,借管理费用--房租,贷预付账款,12月份收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款

双头大剪刀 追问

2019-06-04 15:20

为什么不是发票到的时候冲回预付账款这个科目

庄老师 解答

2019-06-04 15:22

12月份收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款

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2019-06-04 15:13:14
你好 借;预付账款 贷;银行存款
2018-07-26 11:38:10
你好 5月份,借;预付账款,贷;银行存款 7月份,借;管理费用等科目,贷;预付账款
2020-06-30 09:33:33
计入到预付账款科目,按月摊销进费用
2017-12-14 17:27:53
  借:预付账款——房屋租赁费   贷:现金/银存   每月摊销:借:管理费用——房屋租赁费   贷:预付账款——房屋租赁费
2017-12-06 17:10:46
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