老师,我现在发现系统中有两张专票还未勾选 ,但是我 问
你好,你现在把他结转到待认证进项税额里面去。 答
找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题呢 答
生产企业一般贸易出口,以CIF贸易方式,里面的保费和 问
我们先收了钱,(产品%2b运保费) 答
跨年个税更正撤销一个人的申报,我想咨询下是否可 问
老师,是不能换一个新人申报吗?为什么 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答

上月预付房租做的预付账款,本月收到发票摊销,如何做分录
答: 你好 发票附在预付账款凭证后面 这个月开始按月摊销 结转预付
房租我们是一个季度一付,付款时我做了预付账款 我以为是普票按月摊销了,现在我收到了半年的房租专票,如何做分录
答: 你好,把之前摊销的分录红冲,然后根据取得 的发票这样做分录 借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后按月做摊销分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
新准则下,房租款预付时,摊销时,收到发票时分别怎么做分录,摊销一年,次月拿到发票
答: 预付时 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时(收到发票)借:管理费用 贷:预付账款


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2021-08-11 15:14
轶尘老师 解答
2021-08-11 15:15
01 追问
2021-08-11 15:21
轶尘老师 解答
2021-08-11 15:21
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2021-08-11 15:33
轶尘老师 解答
2021-08-11 15:36