请问,公司没有员工,我怎么申报个税?可以详细说说嘛 问
你好,这种情况就可以做一个法人的零申报就可以。 答
2年前收到的发票,发现把我们公司纳税识别号写错了 问
您好,这个是可以直接附在后边,能 答
工费经费的计算方式是怎么样的 问
所属期内应发工资合计乘以税率,这个税率最多是2%。具体的,你可以看一下你的申报表。 答
老师,问一下,年终奖是在12月计提,发放时间阶段到什 问
年终奖是在12月计提,发放时间汇算清缴前 答
请问老师,车间后勤人员工资应计入什么科目 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
我们公司进货没有发票,货物暂时入暂估,请问暂估的货物卖出去怎么做账,成本结转只结转暂估的这一部分吗?要是一直来不了发票怎么办?
答: 你好,发票一直没有也先结转。汇算清缴的时候暂估成本部分纳税调增。
老师销售货物就要结转成本,能不能只要有销售这比销售确认后就结转,不等月末。收工做账的请款下
答: 你好! 成本可以分次结转的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购入货物暂估入账,期末成本应该怎么结转?本月购入一批货物,但发票要次月才来,期末做账时我将该批货物做了暂估入账,该如何结转了,按暂估入账价做账的话,影响该月成本结转,进而影响本月利润?
答: 期末发票未到 借:库存商品——暂估入库 贷:应付帐款——暂估入库 如该商品已出售,按暂估金额结转成本。 下月初或收到发票时,先将暂估入库的分录红冲,再按发票编制凭证,如金额与暂估数有差别,并已结转成本,则再进行调整
霜荔荔荔荔荔 追问
2019-06-05 09:46
月月老师 解答
2019-06-05 09:51
霜荔荔荔荔荔 追问
2019-06-05 09:56
月月老师 解答
2019-06-05 09:59
霜荔荔荔荔荔 追问
2019-06-05 10:00
月月老师 解答
2019-06-05 10:10