6月份暂估费用58000元,借管理费用58000 贷:其他应付款-预提费用58000 8月份收到发票25000,这个要如何账务处理?
陈小pang
于2021-10-06 12:23 发布 833次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-10-06 12:24
你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
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那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55

有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13

借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款-老板
可以这样处理
2019-06-05 16:41:59

对的
2017-01-12 10:18:36

您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
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