送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-10-06 12:24

你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000

夏天老师 解答

2021-10-06 12:48

也是可以的啊,反正都是冲销费用

夏天老师 解答

2021-10-06 12:51

是的,如果你是分批来票的话就是这样

陈小pang 追问

2021-10-06 12:30

管理费用在贷方?
不可以先红字冲红一部分,做正确的分录,剩下的后面再补上发票吗?

陈小pang 追问

2021-10-06 12:50

那就是后期收到多少发票,就可以先冲红多少(6月份的暂估),是这么理解的是吧?

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相关问题讨论
您好 请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
谢谢老师!租金需要按月分摊吗?
2019-04-08 13:18:01
老师,我有一笔账,我6月份就是借制造费用900,借其他应收款900,贷预付账款1800,,我七月份被我又重复了这样一笔,借制造费用900,借库存现金900,贷,预付账款1800,我该怎样冲回来呢
2017-01-13 11:51:37
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