送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-10-06 12:24

你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000

夏天老师 解答

2021-10-06 12:48

也是可以的啊,反正都是冲销费用

夏天老师 解答

2021-10-06 12:51

是的,如果你是分批来票的话就是这样

陈小pang 追问

2021-10-06 12:30

管理费用在贷方?
不可以先红字冲红一部分,做正确的分录,剩下的后面再补上发票吗?

陈小pang 追问

2021-10-06 12:50

那就是后期收到多少发票,就可以先冲红多少(6月份的暂估),是这么理解的是吧?

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那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。 借,管理费用,负数 贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55
有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款-老板 可以这样处理
2019-06-05 16:41:59
对的
2017-01-12 10:18:36
您好 请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
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