6月份暂估费用58000元,借管理费用58000 贷:其他应付款-预提费用58000 8月份收到发票25000,这个要如何账务处理?
陈小pang
于2021-10-06 12:23 发布 792次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-10-06 12:24
你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
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您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
谢谢老师!租金需要按月分摊吗?
2019-04-08 13:18:01
老师,我有一笔账,我6月份就是借制造费用900,借其他应收款900,贷预付账款1800,,我七月份被我又重复了这样一笔,借制造费用900,借库存现金900,贷,预付账款1800,我该怎样冲回来呢
2017-01-13 11:51:37
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