老师,增值税进项加计抵扣的申报表怎么填呢
兰朋友
于2019-06-06 11:42 发布 692次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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在附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额
2019-06-06 11:43:55
需要根据附表二的当期可抵扣进项税额合计金额乘以10%,填写到附表四的“二、加计抵减情况”,还注意附表四“二、加计抵减情况”中只有第6行第2列“本期发生额”和第3列“本期调减额”才可以手工填写,其他列的数字都是系统计算的,不能手工填写。
2019-07-09 09:51:01
您好,是填在增值税申报表附表二的8a里面
2019-07-13 15:56:45
首先,你需要在税务申报表中填写对应的税种代码,并将进项税额加计抵减放在“本期可抵扣进项税额”一栏中。然后,在“本期实际抵扣进项税额”一栏中填写10%的抵扣金额。
2023-03-10 15:29:31
表四一般项目加计扣除里面。
2022-04-11 14:45:20
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