上级单位以名义价值1元调拨的无形资产土地使用权 问
你好,没有办理过户吗?没有证书。 答
老师您好,所得税汇算时实际应交税额是用调增的税 问
是,所得税汇算时实际应交税额是用调增的税额-季度已交的税额 答
老师 你好! 企业所得税报表的 营业收入,包含 营 问
你好,,申报企业所得税的时候不包含在内的 答
12月累了进项大于销项,12月末要处理么 问
你好,那个不需要做任何处理的 答
年底最后一个分录本年利润的金额从哪里取? 问
年底本年利润的金额是通过将所有收入类账户(如主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等)的贷方余额结转到本年利润的贷方,以及将所有费用类账户(如主营业务成本、销售费用、管理费用等)的借方余额结转到本年利润的借方后得出的。收入结转增加本年利润金额,费用结转减少本年利润金额,最后其账户余额(贷方为净利润,借方为净亏损)就是用于后续分录的金额。 答
老师,我这有14年的失控发票,那我报15年12月份税时,这块儿只在主表做进项税转出就行,和财务报表没关系是吗?
答: 需要记账,你购进的货物如果没有卖出,借 库存商品 贷 应交税费-应交增值税(进项转出) 如果销售了 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交增值税(进项转出)
老师,进项税额转出这一笔的数,在填制报税的财务报表时需要怎么填呢?
答: 增值税报表附表二,那张表是专门填制当月有增值税进项税转出等相关状况的,按你实际发生的内容分析填入14至21栏里
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我再做12月份账的时候,少入了一张进项发票,导致发票已经抵扣,但是账上库存账上没有商品金额,进项税额也没有进项税,我已经报完了财务报表,现在发现少入库存了,怎么办
答: 借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行。
罗老师 解答
2016-01-16 09:16
罗老师 解答
2016-01-18 17:43