送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-06 23:16

你好,不是这样的,计提工资时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,发工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--代扣个人所得税

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相关问题讨论
您好!对公司来说,我应发你多少就记多少管理费用。至于你拿去交社保,还是交公积金跟公司没关系。
2018-09-20 16:23:32
你好,你的说法对哦,是这样的没错。
2018-04-07 22:42:01
你好,不是这样的,计提工资时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,发工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--代扣个人所得税
2019-06-06 23:16:17
你好 参考这个来做 :: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-11-07 15:01:34
您好,您的问题呢? 当期应付工资为10000是应发工资,还是实发工资?
2017-01-14 17:03:12
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