咨询下,合同履约成本这个科目,一般怎么使用?公司没 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,跨年的发票不能用吗?我老板上两天开了很多费 问
补开的是去年的发票可以做到去年 答
前几年买的课,学费会计学堂给退吗 问
你好,问问客服或者当初购买的老师,应该是不可以 答
老师12月计提工资三人,工会经费报1人了,报少了咋办 问
可以更正申报工会经费 答
老师,请问公司变更法人,需要转股不呢? 问
变更法人不需要强制转股,二者是独立事项: 仅换法人、股权结构不变→不用转股,办工商变更就行; 新法人需是股东,或要调整股权→才需要签股权转让协议、办转股手续。 答

老师,如果我们公司要换财务软件,总价假设是100万,首付30万,软件公司也能开出30万的发票。当我把这30万付出后做账,是借:无形资产-软件;还是借:其他应付款,等100万全部付完了再转到无形资产呢?
答: 您好!您借无形资产-软件 贷:应付账款。 然后每次付钱借:应付账款 贷:银行存款。
老师你好!我4月份购买的财务软件,4000元,我借无形资产,贷其他应付款,这样分录,对吗
答: 直接做管理费用办公费就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借管理费用-无形资产摊销31.66,贷:无形资产31.66,购财务软件,还没付款,借:无形资产-财务软件3800,贷:其他应付款3800。
答: 需要发票回来,才能进行摊销,当月新增的无形资产,当月开妈摊销处理
假如说2016年3月份生成的报表有问题,其他应付款跟总账对不上相差100元,现在才发现这个问题,有老师回答说是财务软件取数出错的问题,那3月份都交了报表上去了,那怎样在后期做调整呢?
老师麻烦问一下,应付账款和其他应付款怎么区分使用,我们单位买的财务软件,有一部分余款,是该计入应付账款还是该计入其他应付款
你好,我之前的会计把其他应收款写成其他应付款了,我问了一位老师,他说不用调账,我现在想问的是,我是新接手的,用财务软件填写期初余额就按照他的余额填写就可以吧,然后本月在按照我的记账方式来写分录










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