收到2000元样品费,然后样品已经发给客户,这2000元 问
你好,你这个以后发货物的时候会少发2000的货物吗? 答
老师好!24年1月份收到了一笔钱,当时没有开具发票,但 问
您好,账上做一笔红冲的会计分录,然后再按照发票做账就行, 纳税申报的时候也得冲销之前的未开票收入 答
2024年申报2023年费款所属期的残保金,上年在职职 问
上年在职职工工资总额填2023年的 答
库存为700000,应交税费为4000,这样合理吗?如果不合 问
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选项C未使用,为什么还需要折旧,谢谢! 问
你好,同学,选项C不属于固定资产不计提折旧的4种情况,所以需要计提折旧。 答
老师您的意思这个月工资表中没有他的社保,但是因为这个月的社保已经在地税缴纳过了,所以,要让他自己交回公司预先替他承担的756元,那账务怎么处理呢? 比如第一步地税申报时缴纳他的社保分录 借:应付职工薪酬——社会保险(养老保险) 480 应付职工薪酬——社会保险(医疗保险) 216 应付职工薪酬——社会保险(工伤保险) 36 应付职工薪酬——社会保险(失业保险) 12 应付职工薪酬——社会保险(生育保险) 12 其他应付款——养老(个人承担社会保险) 192 其他应付款——医疗 ( 个人承担社会保险) 48
答: 全部是他自己承担的话,直接都做个人承担也就是其他应付,不要分开了
借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,请问应付职工薪酬里的其他应付款,之前两年没付的工资一直挂帐,现在确定不支付了,怎么做账处理?那之前应付职工薪酬包含这些挂帐的其他应付款交过的税怎么办呢
答: 你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务