是这样子的,就是在18年的时候,开出去一些发票就是。有些工程已经做完了,但是这个发票开出去了,但是那个成本发票还没有收到,这是12月份以前就做了计提,有一些发票呢,是到19年才收到的,五月份以前收到的,然后当时就直接按月给他冲掉了这个成本。也没有做这个汇算这个的话有什么影响。
明的
于2019-06-10 21:46 发布 340次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-10 22:00
同学。汇算是5.31前必须要汇算的。
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同学。汇算是5.31前必须要汇算的。
2019-06-10 22:00:40

这个是实际业务吗?实际的话不需要去掉。
2020-05-25 10:13:07

这个按19年计提19万元,在汇算清缴时列支费用。至于3万元,在2020年列支
2020-03-25 09:40:22

你好,不可以了,你当时也没有计提21,多的做今年
2020-03-25 09:41:57

您好,这不是刑事责任的
2017-05-07 16:09:01
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