- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-11 07:45
您好
请问这30万实际收到了没有
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您好
请问这30万实际收到了没有
2019-06-11 07:45:07

同学你好,是需要用其他应收款来过渡的;是需要改过来的;
2021-09-02 14:28:03

同学你好
对的
这样做就可以的
2020-12-10 17:03:01

您好
库存现金是不是实实在在的有五十万在手上
2020-06-19 13:04:09

你好,科目应该运用错了,当时计提分录应该计入应付职工薪酬科目才正确
2018-04-11 16:50:14
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上善若水。 追问
2019-06-11 07:45
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2019-06-11 07:56
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2019-06-11 07:57
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2019-06-11 07:58
bamboo老师 解答
2019-06-11 08:03