送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-19 13:04

您好
库存现金是不是实实在在的有五十万在手上

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-19 13:09

这个是内账,这50万来来回回之前会计搞错了,然后我现在需要做一次借:~,贷:库存现金50万,才会和实际的库存现金对上,这个借方我要写什么科目?其他应收已经平了实际也是平的

bamboo老师 解答

2020-06-19 13:18

这种情况的话 只好挂个法人的往来了  不然平不了 或者找发票报销冲减

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同学你好,是需要用其他应收款来过渡的;是需要改过来的;
2021-09-02 14:28:03
同学你好 对的 这样做就可以的
2020-12-10 17:03:01
您好 库存现金是不是实实在在的有五十万在手上
2020-06-19 13:04:09
你好,科目应该运用错了,当时计提分录应该计入应付职工薪酬科目才正确
2018-04-11 16:50:14
你好,是的,计入其他应收款核算,收到保证金,计入其他应付款
2017-09-27 10:07:24
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