送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-11 09:42

你好,这种情况不需要在主表的应纳税额减征额填写的

会计小白_ph705621 追问

2019-06-11 09:47

我没有销项只有一个进项税226.42我本期在主表上只有这一个数就对了是吗

邹老师 解答

2019-06-11 09:48

你好,主表是有进项税额,期末留底税额就对了

会计小白_ph705621 追问

2019-06-11 09:50

之前没有认证抵扣的专用发票所以就没有留底税额,480算留底税额吗没在上面

邹老师 解答

2019-06-11 09:51

你好,期末留底税额是本月的进项226.42,而不是之前月份的

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相关问题讨论
你好,这种情况不需要在主表的应纳税额减征额填写的
2019-06-11 09:42:39
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
你好,你认证的所属期是2月份吗
2020-03-03 10:06:19
你好,按照认证的税额申报。
2019-06-10 10:58:09
只有在10月31日之前认证,才可抵扣10月进项
2019-10-30 12:02:15
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